9月11日至23日,我中心在第一次内审的基础上,质管科会同咨询老师和全体内审员,进行了第二次内审。
本次内审成立三个审核小组,采用分组交叉审核的方式,召开内审准备会,对相关工作进行培训,审核组长按条款要求编写内审检查表,为顺利进行内审做好了前期准备。
各科室负责人高度重视第二次内审工作,积极准备审核资料,并严格按照审核计划时间安排,全方位配合审核组接受审核,保证了审核工作的顺利进行。
审核组通过与科室负责人及具体业务人员座谈、询问、倾听、查阅记录文件等方式,着重检查质量管理体系的实施和监控过程,以及第一次内审问题的整改情况。此次审查,开具了14个不符合项。通过对不符合项的统计发现:2个共性不符合项分别是4.2.4记录控制,8.2.4产品服务的监视和测量,没有对质量体系运行造成不良影响。
根据中心质量管理体系的工作安排,对于此次审核出来的问题,各受审科室按照整改要求,在10月15日前完成整改相关工作,由各内审员验收关闭,质管科进行督办。